|
Faktúra |
ZŠ 264/2015
|
Stavebné opravy v objekte plavárne ZŠ s MŠ Hurbanova
|
3 405,97 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
|
|
AUTONA Indrustry s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
18.08.2015 |
|
Faktúra |
ZŠ 265/2015
|
aSc Agenda upgrade Zš z 2015 na 2016
|
129,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
18.08.2015 |
|
Faktúra |
PČ 29/2015
|
mesačný poplatok 17.8.2015-16.9.2015
|
19,19 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Orange Slovensko a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 369/2015
|
nákup potravín
|
76,03 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
KOLIBA Trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
PČ 30/2015
|
mesačný poplatok 17.8.2015-16.9.2015
|
25,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Orange Slovensko a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 350/2015
|
nákup potravín
|
66,66 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica |
|
|
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 359/2015
|
nákup potravín
|
37,51 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 362/2015
|
nákup potravín
|
38,77 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
NORDFOOD s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 363/2015
|
nákup potravín
|
39,84 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Fatra TIP s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 364/2015
|
nákup potravín
|
449,04 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Ján Onduš |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 365/2015
|
nákup potravín
|
199,44 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
INMEDIA spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 366/2015
|
nákup potravín
|
242,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
CHRIEN spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 367/2015
|
nákup potravín
|
166,31 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Fatra TIP s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ 368/2015
|
nákup potravín
|
23,94 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
Jozef Kollár a syn, Distribúcia mäsa a mäsových výrobkov |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
ZŠ 280/2015
|
Myš Gigabyte GM-5050 USB Optical čierna
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
INEK s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
11.09.2015 |
|
Faktúra |
ZŠ 282/2015
|
výmena dverí na plavárni
|
108,71 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
IZOGLOBAL s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
11.09.2015 |
|
Faktúra |
ZŠ 307/2015
|
oprava telefónnej linky
|
17,54 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
TELESYSTÉM s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
05.10.2015 |
|
Zmluva |
Z201521556_Z
|
Kúpna zmluva
|
1 769,99 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Ing. Ján Strapec OXICO |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
31.08.2015 |
|
Faktúra |
ZŠ 305/2015
|
účastnícky poplatok
|
218,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
21.09.2015 |
|
Faktúra |
ZŠ 48/2015
|
Dodávka tepla a teplej vody - ročné zúčtovanie
|
6 778,17 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
STEFE Martin a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
21.09.2015 |